研究拟定全校教育成长计谋法,贯彻施行党和国度的教育方针、政策、律例;研究拟定学校成长规划和年度打算,组织实施教育体系体例和办学体系体例;办理和指点学校根本教育工做,确保初、高中教育工做;办理学校教育经费施行财政办理轨制;担任和指点学校教职工的思惟工做,规划学校道德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工做学校机构设置包罗校办公室、德育处、教务处、体卫艺处、团委、少先队、教科处、总务处、党办、工会。一、收入收入总体环境申明2024年度收入合计7763。27万元,收入合计7763。27万元,取2023年度比拟,收入、收入合计各削减125。26万元,下降1。59%。次要缘由:次要缘由为教育收入削减。岁首年月结转节余36。27万元,次要是跨年度资金结转节余,较2023年度决算数削减34。09万元,下降48。45%,次要缘由是项目资金结转节余。岁暮结转节余70。89万元,次要是跨年度项目资金,较2023年度决算数添加34。62万元,增加95。45%,次要缘由是跨年度项目资金规模添加。二、收入决算环境申明本年收入7727万元,此中:财务拨款收入7317。06万元,占94。7%;上级补帮收入0万元,占0%;事业收入213万元,占2。76%;运营收入0万元,占0%;从属单元上缴收入0万元,占0%;其他收入196。94万元,占2。55%。本年收入7692。37万元,此中:根基收入6363。38万元,占82。72%;项目收入1329万元,占17。28%;上缴上级收入0万元,占0%;运营收入0万元,占0%;对从属单元补帮收入0万元,占0%。2024年度财务拨款收入7317。06万元,收入7317。06万元。取2023年度比拟,财务拨款收入削减192。63万元,下降2。57%,次要缘由是投入教育相关项目资金削减。收入削减192。63万元,下降2。57%,次要缘由是投入教育相关项目资金削减。财务拨款岁首年月结转节余0万元,较2023年度决算数持平,次要缘由是加速了资金收入进度,没有节余。财务拨款岁暮结转节余0万元,较2023年度决算数持平,次要缘由是加速了资金收入进度,没有节余。2024年度一般公共预算财务拨款收入7317。06万元,占本年收入合计的95。12%。取2023年度比拟,一般公共预算财务拨款收入削减192。63万元,下降2。57%,是投入教育相关项目资金削减。2024年度一般公共预算财务拨款收入7317。06万元,次要用于以下方面:教育收入(类)收入5176。21万元,占70。74%;社会保障和就业(类)收入1097。55万元,占15%;卫生健康(类)收入595。21万元,占8。14%;住房保障(类)收入448。09万元,占6。12%。2024年度一般公共预算财务拨款收入岁首年月预算为6770。49万元,收入决算为7317。06万元,完成岁首年月预算的108。07%。此中:1。教育收入(类)通俗教育(款)初中教育(项)。岁首年月预算为170。56万元,收入决算为163。73万元,完成岁首年月预算的96%。决算数小于预算数的次要缘由为按照现实工做需要收入。2。教育收入(类)通俗教育(款)高中教育(项)。岁首年月预算为4698。76万元,收入决算为4998。09万元,完成岁首年月预算的106。37%。决算数大于预算数的次要缘由为按照现实工做需要收入。3。社会保障和就业收入(类)行政事业单元养老收入(款)机关事业单元根基养老安全缴费收入(项)。岁首年月预算为509。75万元,收入决算为552。12万元,完成岁首年月预算的108。31%。决算数大于预算数的次要缘由为按照现实工做需要收入。4。社会保障和就业收入(类)行政事业单元养老收入(款)机关事业单元职业年金缴费收入(项)。岁首年月预算为254。88万元,收入决算为410。67万元,完成岁首年月预算的161。12%。决算数大于预算数的次要缘由为按照现实工做需要收入。5。社会保障和就业收入(类)行政事业单元养老收入(款)其他行政事业单元养老收入(项)。岁首年月预算为110。45万元,收入决算为125。99万元,完成岁首年月预算的114。07%。决算数大于预算数的次要缘由为按照现实工做需要收入。6。社会保障和就业收入(类)抚恤(款)其他优抚收入(项)。岁首年月预算为10。24万元,收入决算为8。77万元,完成岁首年月预算的85。64%。决算数小于预算数的次要缘由为按照现实工做需要收入。7。卫生健康收入(类)行政事业单元医疗(款)事业单元医疗(项)。岁首年月预算为222。76万元,收入决算为225。82万元,完成岁首年月预算101。37%。决算数大于预算数的次要缘由为按照现实工做需要收入。8。卫生健康收入(类)行政事业单元医疗(款)其他行政事业单元医疗收入(项)。岁首年月预算为371。72万元,收入决算为369。39万元,完成岁首年月预算99。37%。决算数小于预算数的次要缘由为按照现实工做需要收入。9。住房保障收入(类)住房收入(款)住房公积金(项)。岁首年月预算为418。87万元,收入决算为445。59万元,完成岁首年月预算106。38%。决算数大于预算数的次要缘由为按照现实工做需要收入。10。住房保障收入(类)住房收入(款)购房补助(项)。岁首年月预算为2。5万元,收入决算为2。5万元,完成岁首年月预算100%。决算数取预算数持平。2024年度财务拨款根基收入6363。38万元,此中:人员经费5920。42万元,次要包罗:工资福利收入中的根基工资、津贴补助、金、伙食补帮费、绩效工资、机关事业单元根基养老安全缴费、职业年金缴费、职工根基医疗安全缴费、公事员医疗补帮缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利收入;对小我和家庭的补帮中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、糊口补帮、布施费、医疗费补帮、帮学金、励金、小我农业出产补助、代缴社会安全费、其他对小我和家庭的补帮。公用经费442。96万元,次要包罗:商品和办事收入中的办公费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公事欢迎费、公用材料费、被拆购买费、公用燃料费、劳务费、委托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和办事收入;债权利钱及费用收入中的国内债权付息及国外债权付息;本钱性收入中的衡宇建建物购建、办公设备购买、公用设备购买、根本设备扶植、大型补葺、消息收集及软件购买更新、物资储蓄、地盘弥补、安设补帮、地上附着物和青苗弥补、拆迁弥补、公事用车购买、其他交通东西购买、文物和陈列品购买、无形资产购买、其他本钱性收入等;其他收入中的赠予、国度补偿费用收入、对平易近间非营利组织和群众性自治组织补助和其他收入。2024年度性基金预算财务拨款收入0万元,占本年收入合计的0%。取2023年度比拟,性基金预算财务拨款收入持平,次要缘由是本年没有发生取该拨款相关的出入决算数据。2024年度性基金预算财务拨款收入岁首年月预算为0万元,收入决算为0万元,完成岁首年月预算的100%。2024年度国有本钱运营预算财务拨款收入0万元,占本年收入合计的0%。取2023年度比拟,国有本钱运营预算财务拨款收入持平,次要缘由是本年没有发生取该拨款相关的出入决算数据。2024年度国有本钱运营预算财务拨款收入岁首年月预算为0万元,收入决算为0万元,完成岁首年月预算的100%。2024年度财务拨款“三公”经费收入预算为2。13万元,收入决算为1。89万元,完成预算的88。37%,取2023年度比拟,“三公”经费收入削减1。43万元,下降43。07%,次要缘由是车辆维修费用削减。2024年度财务拨款“三公”经费收入决算中,因公出国(境)费收入决算0万元,占0%;公事用车购买及运转费收入决算1。89万元,占100%;公事欢迎费收入决算0万元,占0%。具体环境如下:1。因公出国(境)费收入0万元。全年放置因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无相关开支内容。因公出国(境)费收入决算比预算数削减0。00万元,次要缘由是岁首年月预算未放置出国相关工做。本年决算数取上年持平,次要缘由是未放置出国相关工做。公事用车购买及运转费收入决算数比预算数削减1。09万元,完成预算的63。42%。取2023年度比拟,公事用车购买及运转费收入削减1。43万元,下降43。07%,次要缘由是车辆维修费用削减。公事欢迎费收入决算数比预算数削减0。00万元,本年决算数取上年持平,次要缘由是两年均未放置公事欢迎相关工做。按照财务预算绩效办理要求,可按照如下格局申明:按照预算办理要求,我单元组织对2024年度一般公共预算项目收入全面开展绩效自评,共涉及资金1560。26万元,占一般公共预算项目收入总额的100%。组织对2024年度0个性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占性基金预算项目收入总额的0%。组织对2024年度0个国有本钱运营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有本钱运营预算项目收入总额的0%。我单元正在决算中反映教师步队扶植、教育成长专项资金等13个项目绩效自评成果(包罗项目13个绩效自评表和0个项目绩效自评演讲)。按照阐发单元项目绩效自评表,海口市第二中学全年项目收入绩效自评预算数为1530。26万元,施行数为 1327。82万元,完成预算的86。77%。我单元已将2024年预算项目绩效自评表于海口市教育局的坐上公开通知布告。从自评成果来看,海口市第二中学项目施行环境较好,资金利用合适相关的预算财政办理轨制的,但财务预算施行、领取进度率等方面有待加强。2024年度海口市第二中学采购收入总额0万元,此中:采购货色收入0万元、采购工程收入0万元、采购办事收入0万元。授予中小企业合同金额0万元,占采购收入总额的0%,此中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。截至2024年12月31日,本单元具有衡宇面积22275。12平方米,此中:办公用房20760。84平方米,营业用房1076。28平方米,其他(不含建立物)438平方米。本单元共有车辆2辆,此中,副部(省)级及以上带领用车0辆、次要担任人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、离退休干部办事用车0辆、其他用车2辆,其他用车次要是日常公事用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。六、其他收入:指除上述“财务拨款收入”“事业收入”“上级补帮收入”“运营收入”“从属单元上缴收入”等以外的收入。七、利用非财务拨款节余(含公用节余):指事业单元正在昔时的“财务拨款收入”“事业收入”“运营收入”“其他收入”等不脚以放置昔时收入的环境下,利用非同级财务拨款节余资金填补本年度出入缺口。八、岁首年月结转和节余:指以前年度尚未完成、结转到本年按相关继续利用的资金,或项目已完成等发生的节余资金。十、岁暮结转和节余:指本年度或以前年度预算放置、因客不雅前提发生变化无法按原打算实施,需要延迟到当前年度按相关继续利用的资金(不包罗事业单元非财务拨款节余和公用节余)。十四、“三公”经费:纳入本级财务预决算办理的“三公”经费,是指用一般公共预算财务拨款、性基金预算财务拨款及国有本钱运营预算财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买及运转费反映单元公事用车车辆购买收入(含车辆购买税、派司费)及燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)费用。十五、机关运转经费:为保障行政单元(含参照公事员法办理的事业单元)运转利用一般公共预算财务拨款放置的根基收入经费用于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用等。教育收入(类)通俗教育(款)初中教育(项),反映各部分举办的初中教育收入,各部分对社会组织等举办的初中的赞帮,如捐赠、补助等,也正在本科目中反映。教育收入(类)通俗教育(款)高中教育(项),反映各部分举办的通俗高中教育收入,各部分对社会组织等举办的通俗高中的赞帮,如捐赠、补助等,社会保障和就业收入(类)行政事业单元养老收入(款)机关事业单元根基养老安全缴费收入(项),反映机关事业单元实施养老安全轨制由单元缴纳的根基养老安全费收入。社会保障和就业收入(类)行政事业单元养老收入(款)机关事业单元职业年金缴费收入(项),反映机关事业单元实施养老安全轨制由单元现实缴纳的职业年金收入。社会保障和就业收入(类)行政事业单元养老收入(款)其他行政事业单元养老收入(项),反映除上述项目以外其他用于行政事业单元养老方面的收入。社会保障和就业收入(类)抚恤(款)其他优抚收入(项),反映除上述项目以外其他用于优抚方面的收入,包罗向优抚对象发放的价钱姑且补助、老烈士后代、老按期糊口补帮等收入。卫生健康收入(类)行政事业单元医疗(款)事业单元医疗(项),反映财务部分放置的事业单元根基医疗安全缴费经费,未加入医疗安全的事业单元的公费医疗经费,按国度享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康收入(类)行政事业单元医疗(款)其他行政事业单元医疗收入(项),反映除上述项目以外的其他用于行政事业单元医疗方面的收入。住房保障收入(类)住房收入(款)住房公积金(项),反映行政事业单元人员按人力资本和社会保障部、财务部的根基工资和津贴补助以及比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障收入(类)住房收入(款)购房补助(项),反映按房改政策,行政事业单元向合适前提职工(含离退休人员)、戎行(含)向转役复员离退休人员发放的用于采办住房的补助。
